Quarta-Feira, 8 de Julho de 2026
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Dados extraídos do SAGRES - Empenhos e Restos a Pagar
Total filtrado: R$ 68.444.789,85
Registros encontrados: 2.794   |   Valor total: R$ 68.444.789,85
Data Ano/Mês Unidade Gestora Empenho Unid. Orçamentária Credor Fonte Elemento Histórico Valor
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227004 021001 03998690000108 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 3.727,72
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227003 021001 13338778000157 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES,MEDIOS E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME O CONTRATO ADM Nº269 2023,PROCEDIMENTO Nº026 2025. R$ 13.475,00
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227002 021001 03998690000108 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 3.916,53
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227001 021001 00000000000000 1.500.9999 11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 7.825,00
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227001 020702 42557318000118 1.540.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239 2025. R$ 17.304,08
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227017 020700 13338778000157 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES,MEDIOS E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME O CONTRATO ADM Nº269 2025,PROCEDIMENTO Nº026 2025. R$ 11.985,33
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227016 020700 13338778000157 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES,MEDIOS E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME O CONTRATO ADM Nº269 2025,PROCEDIMENTO Nº026 2025. R$ 8.400,00
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227015 020700 42557318000118 1.552.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123 2025. R$ 15.354,44
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227014 020700 42557318000118 1.552.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123 2025. R$ 35.822,50
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227002 020700 43966968000180 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº063 2025. R$ 15.622,94
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227011 020501 45180436000148 1.500.9999 92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA,ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,CONTRATO ADM Nº089 2025,DISPENSA Nº005 2025. R$ 1.431,00
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227010 020501 13338778000157 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LEVES,MEDIOS E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O CONTRATO ADM Nº269 2023,PROCEDIMENTO Nº026 2025. R$ 45.191,67
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227009 020501 03998690000108 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.667,20
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227008 020501 00000000000000 1.500.9999 11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO,DO PESSOAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 4.027,44
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227007 020501 02975280335 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. R$ 4.315,79
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227006 020501 02319590366 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PLACAS DE AR CONDICIONADO,VENTILADORES E CAPACITOR DO HPP MILTON REIS E UBS MIGUEL BARBOSA,DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. R$ 7.220,84
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227005 020501 00000000000000 1.500.9999 48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO ASSESSOR TECNICO,SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 800,00
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227004 020501 27455184000130 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LUXACAO ACROMIO-CLAVICULAR PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. R$ 3.500,00
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227003 020501 00000000253308 1.600.7000 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 26.984-0. R$ 26,16
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227002 020501 00000000000000 1.600.7000 11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGO DO CASF,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATO ADM Nº116 2025,INEXIBILIDADE Nº088 2025,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 4.200,00
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227001 020501 00000000000000 1.600.7000 11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA DO PROGRAMA CASF E COOEDENADORES DO PSE,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATO ADM Nº048 2025,INEXIBILIDADE Nº038 2025,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 3.200,10
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227020 020400 50543202000158 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 364 2025. R$ 8.666,03
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227012 020400 83405828368 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL EM DESCARREGO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R$ 13.098,19
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227011 020400 06645599307 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. R$ 1.947,37
27/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0227010 020300 02110082305 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 04 DE MARCO DE 2026. R$ 400,00
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