Quarta-Feira, 8 de Julho de 2026
  • Mapa do Site
  • Acessibilidade
  • Contraste

Despesas Públicas

Filtros & Exportações

Despesas Públicas

Dados extraídos do SAGRES - Empenhos e Restos a Pagar
Total filtrado: R$ 68.444.789,85
Registros encontrados: 2.794   |   Valor total: R$ 68.444.789,85
Data Ano/Mês Unidade Gestora Empenho Unid. Orçamentária Credor Fonte Elemento Histórico Valor
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303005 020501 63412156000108 1.600.7000 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA SINGULAR DE MEDICO PLANTONISTA PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MILTON REIS,NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,CONFORME O CONTRATO ADM Nº023 2026,INEXIGIBILIDADE Nº006 2026. R$ 34.620,80
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303004 020501 55580212000187 1.600.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA UBS POVOADO FORMOSA,NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RINBEIRO-PI,CONFORME O CONTRATO ADM Nº177 2025,INEXIGIBILIDADE Nº119 2025. R$ 19.452,80
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303003 020501 61819146000158 1.600.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MIGUEL BARBOSA SOUSA NETO,CONFORME A INEXIGIBILIDADE Nº139 2025,CONTRATO ADM Nº335 2025,NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 19.452,80
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303002 020501 06929034000141 1.600.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2026, PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 319 2025. R$ 2.293,50
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303001 020501 06929034000141 1.600.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ATENCAO BASICA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2026, PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 319 2025. R$ 3.853,08
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303028 020400 06929034000141 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2026. R$ 21.103,35
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303026 020400 42332061000104 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. R$ 2.600,00
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303025 020400 49635322000104 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO EM PA CARREGADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS NA LOCALIDADE CABECEIRTA DAS COLHERES. R$ 8.456,00
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303024 020400 07272797428 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E APLICACAO DE ADULBO ORGANICO PARA SECRETARIA DE OBRAS. R$ 5.744,43
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303019 020400 84937629387 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE COM CACAMBA EXTRA PARA SECRETARIA DE OBRAS. R$ 14.061,15
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303021 020300 02380591000286 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. R$ 3.250,00
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303027 020200 06929034000141 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2026. R$ 18.719,40
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303023 020200 40195227000154 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO CONTINUO DQAS INFORMACOES RELACIONADAS AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DAS FROTAS PERTECENTESAO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 020 2025. R$ 1.000,00
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303022 020200 20745284000152 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. R$ 7.654,40
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303020 020200 06308075310 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MARCO DE 2026. R$ 900,00
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303018 020200 02546854399 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MARCO DE 2026. R$ 900,00
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303017 020200 10618914455 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MARCO DE 2026. R$ 900,00
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303016 020200 07228343301 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS A ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRIBUTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MARCO DE 2026. R$ 1.200,00
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303029 020100 06929034000141 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2026. R$ 9.114,55
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303015 020100 07444159000144 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACOES AOS POLICIAIS CONFORMEESTABELECIDO NO TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESSE MUNICIPIO X PMPI. R$ 12.000,00
03/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0303001 010100 05984553376 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A ASSESSOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA COM DESTINO A CIDADE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AVEP, NOPERIODO DE 03 A 06 DE MARCO DE 2026. R$ 1.800,00
02/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0302003 021001 08692456000171 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS,ACESSORIOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME O CONTRATO ADM Nº371 2025,PROCEDIMENTO PE Nº066 2025. R$ 1.775,00
02/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0302002 021001 64502159000197 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 150 BOLSAS TRANSPARENTE PARA O DIA DA MULHER,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 5.250,00
02/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0302001 021001 07712107360 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE SOM DE PEQUENO PORTE NO LOCAL DO EVENTO CARNAVAL DO IDOSOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 7.631,58
02/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0302001 020702 07782021000155 1.540.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 240 2025. R$ 7.068,28
Falar no WhatsApp