Quarta-Feira, 8 de Julho de 2026
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Dados extraídos do SAGRES - Empenhos e Restos a Pagar
Total filtrado: R$ 68.444.789,85
Registros encontrados: 2.794   |   Valor total: R$ 68.444.789,85
Data Ano/Mês Unidade Gestora Empenho Unid. Orçamentária Credor Fonte Elemento Histórico Valor
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205006 020501 60002491362 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA REUNIAO NA SESAPI,NO DIA 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 1.800,00
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205005 020501 00000000000000 1.500.9999 48 VALOR QUE SE EMPENHA AO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA IMUNIZACAO,PARA BUSCAR VACINA NA REGIONAL NA CIDADE DE URUCUI-PI,NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 100,00
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205004 020501 06929034000141 1.600.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2026, PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 319 2025. R$ 1.744,45
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205003 020501 55580212000187 1.600.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DA UBS POVOADO FORMOSA,NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RINBEIRO-PI,CONFORME O CONTRATO ADM Nº177 2025,INEXIGIBILIDADE Nº119 2025. R$ 19.452,80
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205002 020501 00000000253308 1.600.7000 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 26.740-6. R$ 13,08
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205001 020501 07594738000173 1.600.7000 51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA CORRETIVA E PREDITIVA NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNUCIPIO,NO HOSPITAL HPP MILTON REIS E SAMU CONFORME MEDICAO ANEXA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 201 2025. R$ 41.558,99
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205012 020400 03487921316 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAIXA D AGUA NO POCO DA PRACA DA DELEGACIA. R$ 957,90
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205010 020400 07594738000173 1.500.9999 51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA CORRETIVA E PREDITIVA DO DEPARTAMENTO DE AGUAS GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA MARTINS DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 201 2025. R$ 160.057,41
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205009 020400 07320584301 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM CACAMBA EXTRA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. R$ 10.994,48
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205008 020400 45381911000144 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. R$ 25.000,00
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205015 020200 23344483000147 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVICO DO MUNICIPIO. R$ 3.889,00
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205014 020200 41699317000145 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº08 2026, PREGAO ELETRONICO Nº 081 2025. R$ 10.127,90
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205013 020200 41699317000145 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº08 2026, PREGAO ELETRONICO Nº 081 2025. R$ 10.003,66
05/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0205005 020200 06308075310 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 900,00
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204002 021100 23464432000159 1.500.9999 35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS EM ANALISES TRIBUTARIOS PARA POSSIBILITAR ASSISTENCIA NA INCREMENTACAO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 0174 2025, INEX. Nº 116 2025. R$ 76.032,00
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204001 021001 08986525001474 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009 2026,PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 319 2025. R$ 450,47
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204016 020501 08516958000141 1.600.7000 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 1.333,93
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204015 020501 08986525001474 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009 2026,CREDENCIAMENTO Nº001 2025. R$ 1.698,60
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204014 020501 08955702000130 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES,CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,CONFORME O CONTRATO ADM Nº262 2025,PROCEDIMENTO Nº004 2025. R$ 90.756,30
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204013 020501 48968210000102 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MILTON REIS,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº307 2025,PROCESSO N° 223 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 044 2025. R$ 26.370,06
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204012 020501 48968210000102 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COZINHA E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº339 2025,PROCESSO N° 231 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 048 2025. R$ 13.730,20
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204011 020501 48968210000102 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº310 2025,PROCESSO N° 224 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 045 2025. R$ 13.929,58
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204010 020501 36253147000130 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311 2025. R$ 13.879,63
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204009 020501 36253147000130 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 308 2025. R$ 22.986,71
04/02/2026 2026/02 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0204008 020501 00000000000000 1.600.9999 11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO A ASSISTENCIA E INCENTIVO FEDERAL(PRESTADORES)DO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. R$ 24.133,80
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