Terça-Feira, 7 de Julho de 2026
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Dados extraídos do SAGRES - Empenhos e Restos a Pagar
Total filtrado: R$ 68.444.789,85
Registros encontrados: 2.794   |   Valor total: R$ 68.444.789,85
Data Ano/Mês Unidade Gestora Empenho Unid. Orçamentária Credor Fonte Elemento Histórico Valor
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317041 020400 05489735392 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO EXTRA NO SERVICO DE TRANSPORTE DE ADULBO E MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA. R$ 8.950,04
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317037 020400 09768559330 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE CACAMBA TOCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO PARA CARREGAMENTO DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. R$ 11.246,34
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317031 020400 45572155000130 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R$ 1.339,52
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317039 020300 02110082305 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 06 DE MARCO DE 2026. R$ 800,00
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317043 020200 64285276000146 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. R$ 3.367,69
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317042 020200 37318313000100 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE IMOVEIS. R$ 2.000,45
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317040 020200 29979036000140 1.500.9999 13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO INSS- EMPRESA SOBRE FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. R$ 227.030,68
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317038 020200 07249678183 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA- PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARCO DE 2026. R$ 600,00
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317009 020200 00000000000000 1.500.9999 48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE URUCUI-PI, LEVANDO CARRO DA EDUCACAO COM PROFESSOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DA EDUCACAO BASICA. R$ 150,00
17/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0317001 010100 64142060163 1.500.9999 14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASALEGISLATIVO, COM DESTINO A CIDADE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP-PI, NO PERIODO 17 A 18 DE MARCO DE 2026. R$ 1.600,00
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316003 021001 09524320000115 1.660.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. R$ 14.891,11
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316002 021001 64285276000146 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIA TORRES,Nº1992,BAIRRO SANTA LUZIA,NA CIDADE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS,CONFORME O CONTRATO Nº001 2026. R$ 1.500,00
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316001 021001 58633863000186 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE MEDALHAS EM ACRILICO,TROFEUS E FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA DO PODIO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 8.100,00
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316011 020501 08516958000141 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,CONFORME O PROC.ADM 610 2025,CONTRATO ADM Nº365 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 29.890,42
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316010 020501 48968210000102 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MILTON REIS,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº307 2025,PROCESSO N° 223 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 044 2025. R$ 26.344,96
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316009 020501 48968210000102 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COZINHA E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº339 2025,PROCESSO N° 231 2025, PREGAO ELETRONICO. R$ 13.729,55
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316008 020501 48968210000102 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº310 2025,PROCESSO N° 224 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 045 2025. R$ 13.658,69
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316007 020501 36253147000130 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 308 2025. R$ 17.986,31
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316006 020501 36253147000130 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311 2025. R$ 16.876,91
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316005 020501 25353926000191 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS,MESAS E FREEZERS PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DE PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA NO DIA 08 DE MARCO DE 2026,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 3.969,00
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316004 020501 42056619000168 1.600.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O CONTRATO ADM Nº232 2025.PROCEDIMENTO 028 2025. R$ 11.493,00
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316003 020501 08516958000141 1.600.7000 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME O PE 008 2025 –PROC.ADM 610 2025,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 466,05
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316002 020501 48968210000102 1.600.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,COZINHA E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº339 2025,PROCESSO N° 231 2025, PREGAO ELETRONICO. R$ 14.547,75
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316001 020501 48968210000102 1.600.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº310 2025,PROCESSO N° 224 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 045 2025. R$ 13.656,89
16/03/2026 2026/03 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0316017 020400 09111806303 1.500.9999 36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. R$ 7.890,79
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