Quinta-Feira, 9 de Julho de 2026
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Dados extraídos do SAGRES - Empenhos e Restos a Pagar
Total filtrado: R$ 68.444.789,85
Registros encontrados: 2.794   |   Valor total: R$ 68.444.789,85
Data Ano/Mês Unidade Gestora Empenho Unid. Orçamentária Credor Fonte Elemento Histórico Valor
07/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0107001 020200 20452378000133 1.500.9999 40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET NA LOCALIDADE PRATA MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CONFORME CONTRATO ADMIN. Nº 225, PROCED. PREGAO ELETR. Nº 022 2025. R$ 3.564,23
06/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0106002 020400 19810312000199 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 274 2025. R$ 13.850,59
06/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0106003 020200 19580922000143 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. R$ 510,00
06/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0106001 020200 09524320000115 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. R$ 17.168,85
05/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0105004 020700 20452378000133 1.500.9999 40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESDSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ,MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,CONFORME CONTRATO ADMIN. Nº 225 25, PROCED. PREGAO ELETR. Nº 022 2025. R$ 7.463,58
05/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0105005 020200 23674714000180 1.500.9999 40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA ANUAL DE USO DE SOFTWARE SEOBRA. R$ 899,90
05/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0105003 020200 26962915000171 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096 2025, INEX. Nº 03 2025. R$ 3.450,00
05/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0105001 020200 45837060000100 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092 2025, INEX. Nº 07 2025. R$ 5.000,00
05/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0105002 020100 21709574000103 1.500.9999 35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01 2025, PROCESSO Nº 01 2025, INEXIGIBILIDADE Nº 01 2025. R$ 239.760,00
04/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0104001 021001 22186885000106 1.500.9999 92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FUNERARIOS,DESTINADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PROCESSO ADM Nº189 2025,CONTRATO ADM Nº248 2025 PREGAO ELETRONICO. R$ 2.482,95
04/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0104002 020300 44137087000119 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO MECANIZADO DO SOLO, COMPREENDENDO GRADAGEM PESADA ARACAO COM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, DE POTENCIA MINIMA DE 72 CV, ACOPLADO A GRADE ARADORA COM, NO MINIMO, 12 (DOZE) DISCOS, INCLUINDO OPERADOR DEVIDAMENTE HABILITADO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS, TRANSPORTE DA MAQUINA ATE AS FRENTES DE SERVICO, EPIS E DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS A PLENA EXECUCAO DOS SERVICOS, DE R$ 99.699,00
04/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0104001 010100 22673857000105 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESISTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. R$ 350,00
02/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0102003 021100 00000000253308 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA A SEREM DEBITAS NAS CONTAS DE FONTE DE RECURSOS PROPRIOS (500). R$ 29.985,24
02/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0102002 021001 00000000253308 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA A SEREM DEBITAS NAS CONTAS DE FONTE DE RECURSOS PROPRIOS (500). R$ 10.000,00
02/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0102001 021001 22327094000140 1.500.9999 30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,CONFORME O CONTRATO ADM Nº229 2025,PROCEDIMENTO Nº024 2025. R$ 1.471,96
02/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0102002 020501 06840748000189 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA EM DIVERSOS EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI,REFERENTE AO ANO DE 2026. R$ 200.000,00
02/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0102001 020501 00000000253308 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA A SEREM DEBITAS NAS CONTAS DE FONTE DE RECURSOS PROPRIOS (500). R$ 5.000,00
02/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0102002 020200 00394460046990 1.500.9999 47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS (FONTE 500), REFERENTE AO ANO DE 2026. R$ 1.500.000,00
02/01/2026 2026/01 201018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
0102001 010100 00000000000191 1.500.9999 39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA6.273-1 NO ANO DE 2026. R$ 6.000,00
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